在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家整理的付款管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。欠条借据借条 篇1去阳历年,紧接着新一下的开始,作为出纳员,如何给自己制定新一年的出纳工作计划,再详细到一年中的每一个月呢?需要...

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欠条借据借条(集合11篇)

2025-06-18

在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是小编为大家整理的付款管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

欠条借据借条 篇1

去阳历年,紧接着新一下的开始,作为出纳员,如何给自己制定新一年的出纳工作计划,再详细到一年中的每一个月呢?需要的朋友可参考以下资料:

每月工作内容:

01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)

06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)

25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。

27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的`录入。

每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方),

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)

每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

欠条借据借条 篇2

一、每天带着最饱满的工作热情和自信的态度上班去,并带着微笑去迎接一天中碰到的'每一位顾客和每一件事务,并以积极高效的态度去处理好每一件事!

二、每天早上第一时间带领员工和促销员仔细检查好商品价格标价签,并及时更换好变价标签和保证每物一价,方便顾客选购和避免客诉。

三、安排好员工与促销员的每天工作任务,并执行任何事情都必须按轻重缓急这一原则进行处理并在下班前进行任务交接和对碰到当前困难进行商榷和沟通。

四、每天查看和分析营业报表和昨天销售明细清单,并对某一季节性商品和敏感性商品进行一系列的调价让利活动,从而更好地吸引到新一批潜在性客流,并跟踪好每一档dm商品的订货和到货情况,发现问题及时向经理反应情况,dm生效当天安排好人员和时间以的陈列效果和的商品陈列在每位顾客眼前,并及时清退过档dm商品数量和滞销冻结商品库存。

五、每天带领员工和促销员查看卖场和仓库卫生工作,并合理安排卫生区域,轮流安排员工进行检查和跟进。

六、每个星期固定有一天要分批对员工和促销员进行营运和服务知识的培训工作,并分享店内最新八挂信息开展大家在日常生活中有什么不顺畅的系列问题开展一些必要心理辅导工作从而激发起大家的工作热情和自信。

欠条借据借条 篇3

一、各班应坚持做好晨检制度,并做好检查记载工作。

二、每个学生要求养成六要、六不的卫生习惯。

六要是:要定时作息;饭后要漱口;早晚要刷牙;要勤洗澡,勤换衣服;勤剪指甲;勤理发。

六不是:不喝生水;不吃不洁食物;不乱吃零食;不用他人毛巾;不乱扔果皮纸屑;不随地吐痰。

三、饭前、便后、吃东西前要洗手,课间加餐在教室吃完后才出教室活动,不得在教室外边吃边玩。

四、保护好视力,注意用眼卫生和读写姿势。

五、每学年分配好各个班级的包干保洁区的'地点、负责人。做到各自分工明确,责任到人。

六、每天的十分钟劳动时间,各班对自己的保洁区进行打扫,师生共同参与,不能在该时段里做与劳动无关的事情。

七、每月月末进行一次全校大扫除,有德育处、后勤处、卫生室及值周行政共同参与检查。

欠条借据借条 篇4

上周工作总结

一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。

本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的'还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。

本周工作计划

1、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度,每天按时逐笔登记现金及银行存款明细,每天进行现金和银行存款余额结账,做到日清月结,准确无误.每天要进行现金的帐实核对,要做到帐实相符,如果出现差错,要在当天进行查实纠正。

2、报1月房款收入表到周总处。

3、力争做到当天事当天结。

4、帮会计整理楼盘结算资料。

5、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

6、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

8、配合会计做好财务的工作。

9、完成领导临时交办的其他工作。

10、加强业务学习,提高工作能力。学习《基础会计》。

欠条借据借条 篇5

1.0目的

为规范财务行为,健全财务管理机制,清晰各项办事流程,便于公司各项财务业务的开展,结合公司实际情况制定本制度。 2.0适用范围

公司各部门及员工办理财务事务,必须遵守本制度。 3.0定义和缩写

无4.0职责与权限

4.1财务管理部负责本制度涉及业务的复核与执行;

4.2各部门负责人负责本制度涉及业务的复核、特定业务的登记;4.3财务管理部具有审计权,对各部门费用使用负审核责任。

4.4按《公司授权事项统计表》被授权人负责本制度涉及业务的最终审批。 5.0工作程序5.1费用报销业务5.2员工借款业务5.3对外付款业务5.4内部特殊付款业务

5.1.1费用报销审批权限及通用流程5.1.1.1费用报销的审批权限

部门经理及以下员工的费用由公司管理层审批,管理层费用由公司董事长审批,公司董事长费用由集团董事长审批。权限内流程完毕同意开支。(具体审批权限参照《公司授权事项统计表》)。

5.1.1.2费用报销总流程见下图:

5.1.2《费用报销单》(QR-CW-02)的使用范围:员工已自行垫款的业务或公司内部发生的费用,如:办公用品费、手续费、差旅费、车辆费用、交通费用、餐费补贴、误餐费、业务招待费、员工奖金、福利费、教育经费、离职员工薪酬、员工活动费用、采购等各类零星、金额小的付款业务。

5.1.2.1差旅费、交通补贴、餐费补贴按照综合管理部颁布相关文件执行。报备综

合管理部专人审核和记录,报销时需综合管理部签字确认,同时需提供财务管理部认可的合法报销单据。(员工的交通补贴、餐费补贴及误餐费由综合管理部统一报销)5.1.2.2员工出差费用原则上按照综合管理部颁布相关文件执行。 5.1.2.3出租车费报销

5.1.2.3.1享受自备车补贴的人员不得报销市内出租车费,但发生在出差地的交通费用除

外。

5.1.2.3.2员工如确因事项紧急,而公务车辆无法满足的情况下,必须征得部门经理同意后,可申请报销出租车费,报销时应分次(或分单)注明往返地点、事由。 5.1.2.4业务招待费:根据实际需要实报实销。

5.1.2.4.1招待费用报销程序:所有业务招待费用(含出差发生的),在填写《费用报销单》(QR-CW-02)时,“用途”栏目仅注明“招待费”字样、以及相应金额即可,但同时必须附有《招待费、误餐费说明单》(QR-CW-01),并报公司领导审批,该清单须由报销人、部门负责人共同签字。费用报销审批同费用报销必须一事一单与其他费用分开填列有关单据,在报销时必须附有填写完整的《招待费、误餐费说明单》(QR-CW-01)。 5.1.2.5采购费用

5.1.2.5.1各职能部门的办公用品应由综合管理部统一采购和管理;如无法统一采购的,需综合管理部予以确认方可报销。

5.1.2.5.2办公设备(如:电脑、复印机、打印机、传真机、摄像机、数码相机、U盘、计算器等;网络设备(如:计算机房设备、视频会议系统、OA系统等的采购等)由各需要公司、部门按流程申报计划或提交采购申请,由综合管理部统一采购和控制管理。管理层审批通过后由综合管理部负责落实购置。

5.1.2.5.3负责办公用品领发的人员,每月需填报办公用品、印刷品的购进、领用、库存报表,按部门分类归档,报送各有关部门及人员。 5.1.3各项费用报销控制

5.1.3.1费用的合同管理:同类性质的费用单笔单项超过10000元的(如印刷费用、广告费、采购费、装修费、咨询费、顾问费、培训费、审计费、验资费、评估费等),须签订书面合同或协议,并以列明细清单走审批流程(审批手续按“采购管理规定”)报销时需提交相关书面资料方可报销。 5.1.4费用报销要求及原则5.1.4.1报销时间要求

各种当月费用报销原则上在当月送呈有关领导审批,各级领导应及时审批,防止造成费用入帐逾期现象,发票开票时间超过三个月的不予报销。(如员工固定费用定于当月25日或次月10日送呈有关审批人审批,其他费用定每周四送呈有关审批人审批)

5.1.4.2费用报销单据的使用要求

5.1.4.2.1《费用报销单》(QR-CW-02)的填写内容,不得涂改。

5.1.4.2.2报销单的时间、内容、所属公司及部门、金额等事项必须逐一填写清楚。 5.1.4.2.3若《费用报销单》(QR-CW-02)的付款内容包含有符合固定资产标准的资产或物品,则报销人应将《费用报销单》(QR-CW-02)交综合管理部固定资产管理人员签字并登记固定资产信息。

5.1.4.2.4如果报销款项涉及公司不同的法律主体,必须坚持“分别不同法律主体制单、所属不同项目金额应划分清楚”的原则分别制作《费用报销单》(QR-CW-02),而不应将多个法律主体的付款混在一起申请报销,以便财务管理部成本的归集和会计账务核算。 5.1.4.2.5如须对外支付公司客户各项费用的`,则在“领用支票登记簿”上签收,并由报销人负责尽快取得符合财务要求的正式发票。

5.1.4.2.6报销人应与最终领款人一致,原则上不得代签收(特殊情况除外)。并注明附件张数、所属部门和职务。

5.1.4.2.7员工已自行垫款的付款业务或公司内部发生的费用,如:车辆费用、业务招待费、部门员工活动费用、福利费支出、采购等各类零星、金额小的付款业务,公司与员工之间用现金进行结算。注意:报销人不得超越上述使用范围。

5.1.4.2.8外购的物品报销时要有经手人、验收人或证明人签字(一般签在发票背面)。 5.1.4.3费用报销凭证的要求

5.1.4.3.1原始凭证必须合理、合法、完整、真实和有效。原始发票(如:公交车票、的士发票、餐票、行政事业类统一收据、商品购销发票、汽车类发票、住宿类发票、各种服务类发票等等,应有税局、财政部门监制的字样)不得臆造、涂改,不得伪造发票,无效发票和白条不能作为原始凭证进行报销,另外:财务管理部对核实为假的票据、发票抬头名称混淆、涂改、错误的,一律拒绝办理报销付款,并上报主管领导、提交有关部门处理。

5.1.4.3.2《费用报销单》(QR-CW-02)和“《销单据粘贴单》(QR-CW-04)使用财务管理部统一购买或编制的凭证,粘贴应整齐规范,填写报销单应使用黑色或蓝色墨水的钢笔或签字笔,不能使用圆珠笔。

5.1.4.3.3单据张数的填写:根据内附单据的实际数量以小写数字填写。

欠条借据借条 篇6

风和雨的相遇!应该也是一种缘分吧!

从班里走出来:我便一直在考虑这个问题!

匆匆而下!不期而遇!短短一别!却又缠绵百般?

七八点钟、放学路上、天也应该快黑了吧?

但总是迟到了两个多小时!不是吗?

就像风在地上到处游荡,为的不就是和雨的再次相遇的.

喧闹了一天的城市,到了晚上也该歇歇了吧!

整天面对这些代码!我慢慢的也都熟悉了!

一路上他们有说有笑,看到人就打打招呼……

我不禁想到了高中的时候了!

晚自习!一个人跟着一群跑步!

围着一个圈,黑黑的!不见尽头……

但现在又不一样了!

他们在那儿去听别人唱歌去了!

我可没有啥艺术细胞,一个人走了.

抬头望 天依然是那么黑!

就是连星星也没有了!

但地上却都变了!

路边的店铺都开着!灯火通明!

我 一个人走在路上!

在人前!也在人后!

不知不觉我又开始横穿这废旧的足球场了,

和那时的操场差不多,

寂静而不荒凉!

仔细的看了一下:

五个影子!

同一个姿势!

不同的`位置!

不同的角度!

我变了!

就像风时缓时急

就像雨也细也密

我应该变了吧!

一样的路我走了很多遍

一样的我看到了天边……

欠条借据借条 篇7

1、按时到校,不迟到,戴好红领巾,进学校不奔跑。

2、尊敬教师,虚心听取教师教导,不顶嘴,不冲撞教师。

3、认真听讲,积极举手发言,不开小差,上课不讲话,不插嘴,不做小动作。

4、认真按时完成教师布置的各项作业,格式正确,不少做,不漏做,不拖欠。

5、作业要独立完成,不抄袭,如不懂就虚心向周围同学或教师请教。

6、到专用教室上课带好必备用品,不迟到,不旷课。

7、和同学团结友爱,互帮互助,共同提高。

8、课间开展正当的游戏,不奔跑,不打闹,不做危险动作,不把与学习无关的东西带入学校。

9、关心群众,乐意为大家服务。

10、维护群众荣誉,愿为班群众出力。

11、爱护公共财物,爱惜每一滴水,每一度电,每一本本子。

12、爱惜粮食,中午吃饭谢绝浪费。

13、认真做好值日工作,爱护环境,不乱扔垃圾和纸屑。

欠条借据借条 篇8

亲爱的自己,

别来无恙。

我知道,

你还在想念。

可因果已定,

这样又能怎样?

亲爱的自己,

不要悔恨。

我了解,

你还会牵挂。

但如此这般,

你又是何苦呢?

我微笑迎接每一个,

没有你在身旁的清晨。

我没有失望,

只是有一点痛。

那种,

像针扎一般的刺痛。

我坚强拥抱每一个,

没有你在耳畔的夜晚。

我没有恐惧,

只是心有点空。

是种,

如刀绞一般的'疼痛。

我试图忘却每一个,

没有你在枕边的深秋。

你独爱深秋,

我怕秋意太浓。

那种浓,

是超越生死离别的伤痛。

我祈求遗忘每一个,

没有你在怀中的寒冬。

我隐忍太久,

你又怎能体会?

那流年,

烙印下前世今生的苦痛。

可是,

我不能,

不能对你说。

我怕你舍不得,

舍不得离去。

所以,

你不会,

永远不会懂。

我怕生不逢时,

来不及挽留。

我是个有心的人,

我也会颤抖,

心也会翻涌。

我是个敏感的人,

我也会流泪,

心也会怕冷。

有你相伴的时光,

是我此生最美丽的年轮。

也唯有你,

是走进我灵魂深处的人。

众生皆有疾苦,

我只得挥手青春,

道别乱世红尘。

此生,

若得一愿。

我会,

将你轻轻地,

轻轻地,

放下。

愿天公作美,

许你一段良缘。

此生无忧,

来世无愁。

欠条借据借条 篇9

一、管理目标:

为了加强班级管理力度,促使学生自我管理、自我教育、自我约束,促使学生良好行为习惯、学习习惯、道德素养的养成,创设良好的班风和学风,特制定本管理细则。

二、实施办法:

1、在班主任指导下,实行值日干部负责制。组长进行组间评分,为每天量化成绩的统计者,班长将成绩汇总张贴在教室的班务公开栏内。(注意:班级每位学生都有监督权,扣分权。每周评分,奖励一次。)

2、每位同学的基础分为100分,根据平时表现给予加分或减分,期末根据每位同学的得分,作为思想品德评定、评选先进的依据;对表现极差的学生,与家长及时沟通,争取进步,改正缺点。

3、遵循公平、公正、公开的原则,值日干部不得舞弊,更不得对同学报复,如有此类现象发生,则该同学的思想品德评定为不及格。

三、管理细则:

1、班级自习。

(1)未及时进教室的,每次扣1分。

(2)随便走动,大声说话,不认真学习,影响他人学习的,经值日班委提醒仍然不改的.扣2分。

2、课间活动。

(1)下课后在教室内打闹,大声喧哗者扣1分。

(2)校园内追逐打闹,或做不安全游戏的扣2分。

(3)站队拖拉,进教室推推搡搡的扣1分。

(4)上课前两分钟没坐好,未准备下节课所用书本工具者扣1分。

3、学习方面。

(1)作业。

①迟交作业,一次扣1分。

②缺交作业,一次扣3分。

③经调查或任课老师反映有抄袭他人作业者,抄作业和提供作业者扣5分。

④作业质量差,被任课教师罚重新做的扣2分。

(2)课堂表现。

①上课进教室后仍然说笑的扣1分。

②不专心听讲,做小动作的(包括装笔芯),被老师点名批评的2扣分。

③课上说与学习无关的话题扣1分。

④在任何课堂上不安心学习,随便说话的(包括讨论问题)扣2分,科任教师反映表现不好的扣4分。

(3)考试。考试作弊,有抄袭他人者,抄和被抄者扣5分。

4、卫生。

(1)下课后不及时擦黑板扣1分,早上不及时擦讲桌凳者扣1分。

(2)桌下有果皮纸屑扣1分,乱丢果皮纸屑扣3分。

(3)不认真做值日的扣2分,并罚值日1次,不参加值日的扣5分。

(4)不讲个人卫生,不洗脸来学校的扣1分。

5、文明礼仪。

(1)语言不文明,骂人的至少扣1分。

(2)校内外打架的,至少扣2分。

(3)敲桌子的扣2分。

(4)未经他人允许乱动他人物品者扣1分,有盗窃行为者思想品德直接定为不及格。

6、其他。

(1)每天放学应按时离开学校,无故不离开学校的扣1分。

(2)不按时到校,早到或迟到均扣2分。

(3)参加升旗仪式,集会等大型活动不守纪律的扣1分。

(4)每次家长签字、带工具等未按要求带来扣1分,叫家长不到,且家长没有及时与老师沟通扣1分。

(5)学校携带零食、玩具扣3分,吃零食者扣5分。

7、加分:

(1)上课积极思考,回答问题积极的3次加1分,积极参加学校各项活动的,并积极准备的,每人加2分,获得名次或学校奖励的另加3分。能参加学区或县级以上的给予5至10分的奖励。

(2)平时小测按成绩,1-3名分别给予3分、2分、1分的加分;期中、期末考试按所得成绩,1-3名加5分,4-6名加3分,7-10名加2分,名次有进步的给予2—5分的加分。

(3)团结同学,互帮互助,争做优秀学生,获得班级、学校表扬或奖励的,给以5—10分的加分。 (4)主动捡起室内或楼道内垃圾的3次加1分。

(5)每周评为周优秀的组,组内成员每人加2分。月优秀的组,给组长加2分。 (6)其他好人好事的,本规定末涉及的由班主任及班干部商定给予适当奖励。

小组评分标准

1、每天平均分最高的组为当天优秀组,奖励面小红旗。

2、上课表现优秀的组奖励一面小红旗。

3、听写,课堂小测满分最多的组奖励一面小红旗。

欠条借据借条 篇10

1、目的

为加强公司财务管理工作,完善公司的财务付款程序及规定,合理控制公司各项支出,特制定本制度。

2、适用范围

适用于本公司所有部门及人员。

3、财务付款项目

因公司发生的差旅费、通信费及网络费、房屋租金、物业管理费、水电费、办公费、咨询费、审计费、汽车使用费、会议费、业务招待费、物流费、海关关务费、伙食费、技术服务费、修理费、工程支出、固定资产采购支付、材料货款支付、房地产开发支出等其他与经营活动有关的费用。

4、费用报销时限

原则上当月费用当月报销(每月5日截止上月报销),当月费用必须当月报销。

5、各项费用原始单据的审核及票据的粘贴要求

5.1、原始单据的审核。报销人需提供以下取得合法性原始票据和相关单据:

5.1.1、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票。

5.1.2、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。

5.1.3、邮政、银行、铁路系统的种粮带印戳的收据、证明单据。

5.1.4、按照费用报销流程业务层审核完毕的《财务付款审批单》。

5.1.5、签署合同协议的费用报销,须提供各种合同、协议原件或复印件。

5.1.6、报账人员应尽量取得增值税专用发票,财务部依据本制度规定对各种报销单据进行审核,对不符合报销规定的单据,财务部有权要求更换。财务部有权拒绝报销不能提供上述合法单据的和违反公司本制度的费用。

5.1.7、采购物料、资产必须事先经过申购,采购申请单由公司总经理核准。费用报销必须有公司总经理签署的合同或核准的申请报告。

5.2、票据的粘贴要求

5.2.1、报销人须将报销票据从右往左、从上到下平铺粘贴或鱼鳞式粘贴于A4粘贴单上,左边不得超出装订线内,较小的票据(如支票头)粘贴到粘贴纸的右下方。

5.2.2、为防止票据脱落和丢失,需用胶水粘贴,不得用订书机、回形针、大头针等装订。

6、各项费用报销细则

6.1、员工出差前应先提出出差申请,填制《出差申请表》,出差返回后应进行出差总结,差旅费须填制统一的《差旅费明细单》,附出差期间发生之住宿发票、机票、车船票、的士票、公共交通工具票据等正规发票,于出差返回后5个工作日内办理报销手续。差旅费报销标准

6.2、通信费及网络费

通信费包括公司固定电话费、网络费等,应取得通信运营商税务发票。发票抬头应为公司,不能是个人。

6.3、房屋租金、物业管理费及水电费

房屋租金报销时应附房屋租赁合同复印件(首次报销或合同更新时)及房屋租赁发票;物业管理费应取得物业公司正规发票,按实际发生额报销,并以发票和费用报销单为报销附件。

6.4、咨询费、审计费及技术服务费报销

凭供应服务商正规税务发票并附上原合同复印件为报销附件。

6.5、会议费

办理报销手续时凭会议通知或会议审批表,会议签到表,正规会议费发票为附件。

6.6、精力执行费

一、基本原则

(一)严格控制招待费的支出,规范公司的接待工作,树立公司良好形象,公司接待管理要贯彻从严控制原则。招待各级领导和守宾客,既要热情款待,又要注意节俭;既要不失礼仪,又要朴素从简,通过加强接待管理,降低招待费用支出。

(二)弄清来客的基本情况:单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐的车次与航班。

(三)根据来客来意和身份妥善安排

1、由公司出面招待的,接待部门应提出书面接待意见,含伙食标准、住宿标准等费用预算。谁出面接待谁结算。原则上不报车、船、机票费用,但应根据客人要求协助客人预订车、船、机票等。

2、来宾以参观为目的,业务部门应与公司办公室联系,及时安排,食宿等费用不报。

3、接待来宾程序应衔接无误,周密完善,使客人感到热情、周到、满意,对来宾不论职务高低,都要平等相待,不卑不亢。

二、招待标准

(一)重要关系户,每人每天150元。其中:早餐20元,午餐80元,晚餐50元。

(二)地方一般关系户、外来单位(协作单位除外),每人每天100元。其中:早餐20元,午餐40元,晚餐40元。

(三)常客,由公司适当安排工作餐或自理。

(四)根据领导批准的定额招待费用,接待人可在公司规定的招待标准范围内根据需要自行调剂三项标准,但总费用不得超过所批金额。购买礼品赠送客人,必须根据领导批准的限额内办理。

(五)来客住宿费用自理。

三、审批程序

(一)负责接待部门须在招待宾客就餐前或购买礼品前填写《招待费用申请单》,由接待部门负责人签署意见,注明招待事宜、招待对象、职务及人数、陪同人员情况,送公司办公室审核。

(二)由公司办公室主任按规定在《招待费用申请单》上签署招待标准和陪客人员。(三)用餐招待发生额在300元内的由部门负责人和办公室审核,公司副总经理核准,超过300元由总经理加签核准。所有礼品招待必须经公司总经理核准。

(四)赴外洽谈业务、订货会、交易会、展示会等招待事宜,应事先提出书面申请,费用预算,经总经理批准后按规定办理。

(五)梅城办事人员因业务办理及时间原因需在梅城就餐的,按每餐30元午餐补助发放(早餐除外)。

四、结算

财务部结算时,对招待费逐笔进行审核。对超过审批限额的,超额部份由招待者自行承担。实际费用发生后7日之内,以业务招待费正规发票作为报销附件,申请报销。招待费发票须同次消费依金额从大到小按顺序粘贴,禁止将非同次消费产生发票混淆粘贴。

6.7物流费

快递费用凭快递费月结清单和快递件留存联及快递费税务发票报销。外请车辆凭运输费月结清单和运单留存联及运输税务发票报销。快递物流费用应事先经过报价审核。

6.8关务费

关务费报销凭海关收费票据、商检收费票据、代理报关发票及报关明细表报销,报关公司有代垫费用的`必须提供正规合法票据。

6.9行政办公费

办公用品等低值易耗品的购买由采购部统一购买、发放使用,费用由采购部统一报销,办公用品购买前必须填制采购申请单。

其它办公费用必须先写申请报告,经批准后方可办理,提供正规票据报销。款项的支付,有必要的应当提供签订的合同。

6.10汽车使用费

公司汽车加油费、过路费、停车费报销应与相应的汽车油耗、里程、行车经过地点相对应,提供正规发票报销。属购买加油充值卡、过路充值卡报销的应提供相应的汽车油耗、里程、行车经过地点相对应清算资料。

公司汽车保养修理应经事先申请,提供正规发票报销。

6.11伙食费

伙食费实行月结,提供月结单、送货单、验收证明,取得正规发票报销。食材采购应经过相应的价格核查。

6.12修理费

各种修理必须有请修报告,经批准后安排修理,提供验收证明及正规发票报销。

6.13其他与日常经营活动有关的费用

其他明日常经营活动如产生相关费用,应事先经过报告审批,方能进行办理,应以正规税务发票、费用发生明细单作为报销附件。

6.14工程支出

工程预付款必须提供工程合同及报价单,工程进度结算款必须提供工程进度结算单和工程合同以及按合同要求的发票,工程完工结算款必须提供工程完工结算单、工程验收报告和工程合同及按合同要求的发票。6.15固定资产采购支付

固定资产采购预付款必须提供固定资产采购合同及报价单,固定资产结算付款应提供了发票、固定资产验收报告、固定资产采购合同及报价单。

6.16材料款项支付

材料款项预付必须的提供采购合同,材料结算款项支付必须提供发票、供应商对帐单、材料收货明细、材料入库验收单、采购合同或订单。

零星采购付款必须提供发票、材料入库验收单、采购申请单。所有采购必须由采购部办理。

6.17房地产开发支出

6.18.研发外购的样品必须有发票。没发票的可以当月累计有月底开具。

房地产开发支出,预付款项必须提供合同,结算付款必须提供工程结算单、工程验收报告和工程合同及按合同要求的发票。

7附则

7.1本制度自总经理办公室会议审核后颁布。

7.2本制度由财务部负责解释,自颁布之日起执行。

7.3费用报销审批流程。分为业务层审批、财务审核及最终审批三部分。经办人首先须完成所有业务审批流程,业务审批人对业务发生真实性、合理性、合法性负责;在此之后经办人将报销单据移交财务部,由财务人员负责完成后续汇签审批。在管理层最终审批后,相关部门人员执行后续付款流程。

7.4费用报销流程图(见下页)

欠条借据借条 篇11

谁的一生没有个一星半点的遗憾,

有必要为了一个错过而要死要活的吗?

你知不知道你傻的简直无可救药了,

不懂珍惜眼前,放眼未来的人最后的下场只有一个,

一一惨。

你想想,这个世上那些比你不幸的人,

你想想,这个世上那些羡慕你的人,

你再想想,这个世上看不起你的`人,

我也看不起你,看不起你的懦弱。

天知道我有时候多想给你一巴掌让你清醒清醒,

看清楚现实,活在梦里醉生梦死是没有用的,

作为朋友,作为陌生人,作为亲人,

多少人看着你自己所认为的悲哀而在感慨。

看看这个人呐,明明那么幸福却还在无病呻吟,

看看这个人呐,明明没有病却还要装疯卖傻,

看看这个人呐,居然还天真的以为逃避就有用吗?

我知道我没有资格插手你的事情,

不管你是在电脑前还是手机外,

我于你不过是个匆匆过客,也许转眼就忘。

你在做些什么呢,

是沉浸在所谓悲伤里自暴自弃,

是享受在生活优雅中优哉游哉,

还是在繁忙的社会里拼搏。

看看你身边的人吧,

形形色色,

各种各样,

同样的起点,

不同的命运。

每个人都是一张纸,

只是被写满了不同的字。

但是你完全可以去决定自己的人生被写上了什么样的结局,

除了生老病死,

快乐与否不都取决于你?

你还想傻到什么时候。

致自己。

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